阿尔卡特朗讯发布2007第三季度财报

互联网 | 编辑: 张蓉 2007-11-02 10:51:00转载-投稿 一键看全文

11月1日,阿尔卡特朗讯董事会审阅并批准了2007年第三季度财务报告。

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营业收入为43.5亿欧元,季度增长2.3%,按照欧元对美元同期不变汇率计算,比去年同期下降了7.8 %

调整后的营业收入达到7000万欧元

调整后的净利润(亏损)(集团股)为(2.58)亿欧元(每股摊薄收益为(0.11)欧元),其中包括重组的影响

包含三方面措施的计划将用以提高效率,预计2009年年底总利润和经营开支将节约4亿欧元

精简管理团队

上海,2007年11月1日 --阿尔卡特朗讯(巴黎证交所和纽约证交所:ALU)董事会审阅并批准了2007年第三季度财务报告。

在本季度,按照欧元对美元同期不变汇率计算,营业收入持续稳定增长了2.3%,总利润增长了34.2%。公司所有的业务领域在2007年第三季度持续增长。在运营商领域,光网络业务实现了两位数的强大增长,GSM业务在增加新的产品系列的驱动下,连续实现两个季度的两位数增长。和2006年第三季度相比,本季度公司的经营开支下降了5.6%,与上季度相比下降3.2%。本季度公司继续执行合并计划,削减大约1000个职位。除受托管服务和收购影响的减员1350人外,公司本年度截至现在为止已经裁员5000人。公司原计划今年实现协同效益,税前节约6亿欧元。由于目前的市场状况,本年度记入毛利率的开支节约将无法达到预期的目标,但是公司期望达到绝大部分营业费用节约目标。

重要述评

首席执行官陆思博表示:

“我们可以看到本季度的结果和我们在9月13号提供的内容基本一致,在一些方面还较之略好,但是还达不到我们满意的水平。

随着网络向全IP化演进,我们相信我们的战略、产品系列、专业技术和长期的市场驱动力将在未来几年内继续支持行业的发展。在合并成为一个公司后运行的9个月中,我们增强了在关键战略市场和技术领域保持领先的位置,比如在IP和移动宽带领域,使得公司能够保持长期稳定增长位置。暂不考虑整个行业的前景和合并带来的长期益处,我们认识到市场环境依然严峻,由于北美不断增强的竞争和投资的削减,收入和利润压力持续加大。这些市场条件和我们对于公司长期内进行转型的承诺促使我们提出包含三方面内容的积极计划,从而改善工作效率,对我们的业务重新配置。”

董事会支持的计划包括:

精简核心运营商业务,通过重点增加有线和无限网络IP转型产品,加快改进产品成本

通过制定更加积极的市场战略,在以下具备强大的增长潜力的领域促进增长,即

运营商市场的高价值附加服务和应用

企业业务市场、行业和公共领域解决方案

简化组织管理,设立集中且职权分明管理委员会,便于计划的快速执行

这项计划将加速费用结构的改善,尤其是增加在业务支持和其他从重新组织的运营商业务集团节省的费用。公司期望这项计划将促使在2009年底公司的总利润和经营开支的节约达到4亿欧元。这意味着2008年我们还将裁员,到2009年之前约裁员4000人。

陆思博进一步说:“这是非常困难但必须做的决定,我们将非常认真的对待裁员这项决定。通过这项计划,公司目标是在2010年整合的下一阶段起始期,毛利润实现接近40%,营业利润实现10%增长或者更高。

展望

2007年第四季度,公司预计在第三季度基础上实现收入的坚实增长。从全年来看,由于当前市场存在不确定性,以美元对欧元(同期不变)汇率计算,,预计2007年营业收入将与2006年持平,即达到此前预期的下限。

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